問題已解決
老師,您好,之前增值稅沒有留抵,剛好抵扣,我沒有做賬,12月進項有留抵,怎么做賬?



您好,把這個金額 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅
2024 01/03 17:53

84784965 

2024 01/03 18:39
沒有開票的是不是就不用做賬?

廖君老師 

2024 01/03 18:43
您好,是的,沒開票沒有收入的分錄
