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問題已解決

2024年1月申報12月增值稅時,發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票重復(fù)開具了,就做了紅字發(fā)票處理,1月增值稅就少交了,2023年12月就多交了。在做2023年12月確認(rèn)收入時,是要把開重復(fù)發(fā)票確認(rèn)收入,還是不確認(rèn)收入呢

84785004| 提問時間:2024 01/03 22:55
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是不確認(rèn)的了
2024 01/03 22:56
84785004
2024 01/03 23:02
在12月不確認(rèn)收入,那跟增值稅申報表中金額不一致呀
小鎖老師
2024 01/03 23:04
那個不影響的,本身就是有這個差額的
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