問題已解決
23年1月沖紅了一張22年12月開的免稅發(fā)票,23年1月沖紅了12月的票后又重新開了這張發(fā)票交1%的增值稅,請(qǐng)問23年1季度的增值稅沖的這張票的金額我應(yīng)該填在哪一個(gè)里面



免稅銷售額在第12行填寫負(fù)數(shù)
1%的季度,30萬以內(nèi)的第十欄填寫,超過的在第一行和第三行。
2024 01/04 20:07

郭老師 

2024 01/04 20:07
這個(gè)你應(yīng)該去稅務(wù)局申報(bào),你自己填寫不了

84785033 

2024 01/04 20:11
我是到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我一季度的申報(bào)有問題,負(fù)數(shù)不能自己填寫嗎?

郭老師 

2024 01/04 20:15
你可以自己試一下的
大部分是不可以
