問題已解決
請問,現(xiàn)做23年12月的賬,以前留抵稅13000,本月銷項稅5000,無進(jìn)項,分錄怎么做



之前的留底在那個科目的
如果之前在轉(zhuǎn)出未交增值稅
只需要做這個就可以
借銷項5000
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅5000
都是三級科目
2024 01/05 18:30

84784967 

2024 01/05 18:40
之前在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)

郭老師 

2024 01/05 18:42
?你是不是每個月進(jìn)項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)?如果是的話不用做了。

84784967 

2024 01/05 18:49
上年留抵稅13000,今年一直沒有業(yè)務(wù),就12月開了張銷項票,上年留抵稅在的分錄在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)后面

郭老師 

2024 01/05 18:51
不結(jié)轉(zhuǎn)
不需要做的

84784967 

2024 01/05 18:51
直接對沖嗎,余額就留在之前那個科目里?

郭老師 

2024 01/05 18:55
你好,不用對沖
對沖不合理
不交稅的不用做,你需要交稅的再結(jié)轉(zhuǎn)

84784967 

2024 01/05 19:09
那銷項稅一直有余額?

郭老師 

2024 01/05 19:10
你好是啊
進(jìn)項也是的
