問題已解決
請問老師的其他應收和其他應付掛同一客戶,怎么做抵消分錄,結轉到費用呢,就是往來最后的余額都不要掛這個客戶了,麻煩老師解答一下,謝謝



借,其他應付款。 貸,其他應收款。 借,管理費用。 貸,其他應收應付
2024 01/05 20:22

王璐璐老師 

2024 01/05 20:22
第二個分錄就掛差額哈

84785029 

2024 01/05 20:26
老師您好,可是第一個分錄這樣不是不平嘛,其他應收100,其他應付90,這個是第一個分錄不就不平嘛

王璐璐老師 

2024 01/05 20:27
對哈,就是有差額的,差額進管理費用哈

王璐璐老師 

2024 01/05 20:28
如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦
