問題已解決
老師對(duì)方給我們退貨了,應(yīng)該怎樣寫分錄,



之前做了收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了嘛
2024 01/06 13:27

84785013 

2024 01/06 13:30
做了,增值稅都交了

郭老師 

2024 01/06 13:30
借銀行存款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借庫存商品。

84785013 

2024 01/06 13:41
應(yīng)交稅費(fèi)是轉(zhuǎn)出多交的增值稅嗎

郭老師 

2024 01/06 13:42
你好對(duì)的,是的,你開負(fù)數(shù)發(fā)票的如果之前開的發(fā)票這個(gè)就是你發(fā)票稅額

84785013 

2024 01/06 13:47
老師你教我一遍分錄吧,包括退稅的

郭老師 

2024 01/06 13:50
借銀行存款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),借庫存商品
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)

84785013 

2024 01/06 13:55
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎

郭老師 

2024 01/06 13:56
軟件做賬的最好放在貸方負(fù)數(shù)。

84785013 

2024 01/06 13:59
轉(zhuǎn)出多交的增值稅,還是轉(zhuǎn)出未交的

郭老師 

2024 01/06 14:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅
按照上面寫的
