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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月銷賬20萬,沒有進(jìn)項(xiàng),怎么計(jì)提和繳納



月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 01/07 10:26

84785032 

2024 01/07 10:33
要不要把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅?

家權(quán)老師 

2024 01/07 10:34
不需要的哈,按我那樣的思路做就是

84785032 

2024 01/07 10:36
好的謝謝

家權(quán)老師 

2024 01/07 10:36
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

84785032 

2024 01/07 17:05
這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅不就一直有金額掛著嗎?

家權(quán)老師 

2024 01/07 17:28
是的,不用管他,正確申報(bào)就行了

84785032 

2024 01/07 18:03
好的謝謝

家權(quán)老師 

2024 01/07 21:01
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
