問題已解決
購(gòu)買方收到部分紅沖的專票,應(yīng)怎樣做賬務(wù)處理,分錄是什么?還有加計(jì)抵減,應(yīng)怎樣做



你好,當(dāng)時(shí)你做賬的是怎么做的呢?
2024 01/08 11:09

84784999 

2024 01/08 11:10
當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證了

東老師 

2024 01/08 11:11
的意思是您怎么做賬的?

84784999 

2024 01/08 11:14
借:管理費(fèi)用
借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)
貸:銀行

東老師 

2024 01/08 11:14
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

84784999 

2024 01/08 11:16
稅務(wù)報(bào)表上加計(jì)抵減額,也減去這個(gè)數(shù)值的計(jì)算額,對(duì)嗎

東老師 

2024 01/08 11:16
對(duì)0這個(gè)加急抵減也要減減去

84784999 

2024 01/08 11:22
您再給發(fā)一下關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄,月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

東老師 

2024 01/08 11:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

84784999 

2024 01/08 11:28
好的,謝謝老師

東老師 

2024 01/08 11:29
幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
