問題已解決
老師 我們公司裝修了,用了20萬 法人個人銀行付了10萬 但沒開發(fā)票 我能做賬上去 嗎 來抵費用



你好!可以入賬的,但是沒有發(fā)票不能抵稅
2024 01/08 17:33

84785019 

2024 01/08 17:35
那在2024年6月前拿到發(fā)票了,我可以在這個月先抵稅嗎

宋生老師 

2024 01/08 17:36
你好!可以的。操作可以

84785019 

2024 01/08 17:44
那要怎么操作
、

宋生老師 

2024 01/08 17:46
你好,你這個應(yīng)該進(jìn)入長期待攤費用,可以先暫估一下。但是要攤銷的金額才能夠稅前扣除

84785019 

2024 01/08 17:50
那要怎么做憑證

宋生老師 

2024 01/08 18:17
你好!你這個借長期待攤費用-暫估 貸其他應(yīng)付款-法人。但是這個沒辦法做費用。
你金額太大

84785019 

2024 01/08 18:22
怎么個暫估法 暫估了就可以抵12月的費用了嗎 就可以抵這個月的所得稅了嗎

宋生老師 

2024 01/08 18:24
你好!不能,你這個沒辦法抵的。因為你金額大,也不能一次入費用。

84785019 

2024 01/09 16:42
老師 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表與利潤表的勾脫關(guān)系是怎樣核對。
才正確

宋生老師 

2024 01/09 16:44
你好,這個是資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤加上利潤表,本年累計利潤等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤。
