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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,上年度多計(jì)提的稅金及附加如何沖



借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整(稅金及附加) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024 01/09 18:34

84785002 

2024 01/09 18:35
還沒交稅

東老師 

2024 01/09 18:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅等貸以前年度損益調(diào)整(稅金及附加) 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

84785002 

2024 01/09 18:36
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸以前年度損益調(diào)整

84785002 

2024 01/09 18:37
好的知道了謝謝老師

東老師 

2024 01/09 18:37
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝

84785002 

2024 01/09 18:37
在以前年度損益調(diào)整科目下設(shè)明細(xì)嗎

東老師 

2024 01/09 18:37
沒有必要設(shè)置明細(xì)科目

84785002 

2024 01/09 19:07
知道了謝謝

東老師 

2024 01/09 19:11
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評,多謝多謝
