問題已解決
老師,我是小規(guī)模,上個季度申報時,把一筆研發(fā)費用做到成本里了,報表也報送了,這個季度咋調(diào)整



你好,這個是研發(fā)支出的資本化還是費用化的?
2024 01/10 14:33

84785037 

2024 01/10 15:03
老師我們委外研發(fā)只有一筆,我就做到管理費用~研發(fā)費里了

84785037 

2024 01/10 15:05
那我這個需要分資本化或費用話?

84785037 

2024 01/10 15:06
我上面說的是3季度報表報了,研發(fā)費進成本了

郭老師 

2024 01/10 15:07
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),借研發(fā)支出

84785037 

2024 01/10 15:20
老師,我的研發(fā)費在管理費_研發(fā)費。平臺研發(fā)完了,2024年要將平臺使用權(quán)賣給丙方收取使用服務(wù)費,那這個研發(fā)費要轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)才可以賣嗎?轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)分錄是啥

郭老師 

2024 01/10 15:21
可以
借無形資產(chǎn),貸研發(fā)支出

郭老師 

2024 01/10 15:21
做了上面的主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)了之后,你再做這一個。

84785037 

2024 01/10 16:21
調(diào)賬? 借:管理費用-研發(fā)費用10000? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本? -10000

84785037 

2024 01/10 16:21
轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)? ?借:無形資產(chǎn) 10000? ?貸:管理費用10000

84785037 

2024 01/10 16:22
是嗎?我沒搞懂

郭老師 

2024 01/10 16:25
你好,應(yīng)該是借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出,
你做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸研發(fā)支出,
紅沖借研發(fā)支出,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),然后再做無形資產(chǎn)的,借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出。
