問(wèn)題已解決
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)商品已出庫(kù),未收到款項(xiàng),未開(kāi)票怎么做賬???



您好, 可以做無(wú)票收入,這個(gè)是馬上就會(huì)開(kāi)票嗎?
2024 01/10 14:42

84784971 

2024 01/10 14:46
開(kāi)票收款都跨月了

劉艷紅老師 

2024 01/10 14:47
可以先做無(wú)票收入的

84784971 

2024 01/10 14:49
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

劉艷紅老師 

2024 01/10 14:51
是的,還是把稅費(fèi)做進(jìn)去的

84784971 

2024 01/10 14:53
就是說(shuō)雖然沒(méi)開(kāi)票還是得記 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)

劉艷紅老師 

2024 01/10 14:54
是的,是的,就是這樣做的

84784971 

2024 01/10 14:55
那開(kāi)了發(fā)票再怎么記呢

劉艷紅老師 

2024 01/10 14:56
把這個(gè)做負(fù)數(shù),再做正數(shù)

84784971 

2024 01/10 14:59
???老師不太會(huì)呢

劉艷紅老師 

2024 01/10 15:02
借:應(yīng)收賬款 -
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)-

劉艷紅老師 

2024 01/10 15:02
然后再用發(fā)票做正數(shù)分錄
