問題已解決
賬上應交增值稅跟實際申報表的應交增值稅少了20元,不知道是以前哪里做錯了,太久了不好查,如果要把這個差額平掉要做什么分錄呢,



同學你好
計入營業(yè)外哦
2024 01/12 17:01

84785002 

2024 01/13 10:46
借:應交稅費-應交增值稅-(這邊三級科目要寫什么呢) 我三級科目目前有已交稅金,進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:營業(yè)外支出-其他

樸老師 

2024 01/13 12:20
看差額在什么明細哦
