問題已解決
老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022年多計提了工資,調整多計提的工資怎么做會計分錄呀



借應付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤
2024 01/12 17:30

84785046 

2024 01/12 17:31
不用以前年度損益調整科目嗎?

郭老師 

2024 01/12 17:32
企業(yè)會計準則用以前年度損益調整,你們是嗎?

84785046 

2024 01/12 17:35
我們使用的是企業(yè)會計準則

郭老師 

2024 01/12 17:35
借應付職工薪酬、工資,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
