問題已解決
老師下午好,上期有進項稅額轉出13662.75,本期有留抵稅額9980.72會計分錄如何做



你好,留底在哪個科目里面的,借應交稅費應交增值稅進項轉出,
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅13662.75
上期的留底你看下是在轉出未交增值稅嗎?如果是的話,再做一個借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,這個金額就是13662.75減9980.72
2024 01/13 15:01

84784979 

2024 01/13 15:12
不是這13662.75-9980.72=3682.03,我賬上4513.56

郭老師 

2024 01/13 15:13
那你上面這些數(shù)據(jù)是從哪里出來的,你得去找一下什么原因。

84784979 

2024 01/13 15:41
增值稅申報表

郭老師 

2024 01/13 15:42
那你賬上的和你申報表的核對。按月核對,核對銷售額。
