問題已解決
1月扣繳12月份的工會經(jīng)費,是付款做1月,入管理費用做12月嗎,有影響嗎



您好,12月份的工會經(jīng)費,您應(yīng)該是計入12月份的管理費用,貸方掛其他應(yīng)付款,1月份的時候付款。
2024 01/15 11:21

84784973 

2024 01/15 11:49
工會經(jīng)費一定要當(dāng)月計提嗎

王曉娟老師 

2024 01/15 11:54
是的,是需要當(dāng)月計提的。

84784973 

2024 01/15 11:57
增值稅當(dāng)月可以不計提嗎

王曉娟老師 

2024 01/15 11:58
您好,增值稅不需要計提。

84784973 

2024 01/15 13:18
為什么增值稅不用計提,附加稅要計提呢?

王曉娟老師 

2024 01/15 13:33
你好,增值稅在月底的時候是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額? ? ? ? 貸:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
結(jié)轉(zhuǎn)完成后,如果應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額,說明本月有留抵,不用管。如果是貸方余額,說明本月有需要繳納的稅金
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ? ? ?,此時應(yīng)交稅費-未交增值稅 的余額就是當(dāng)月需要繳納的增值稅額,有了增值稅,就可以計算并計提當(dāng)月的附加稅。
