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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,把暫估沒有收到票的也結(jié)轉(zhuǎn)了,該如何調(diào)整賬務(wù)



同學(xué)您好,這筆結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題,等收到票據(jù)時(shí),做一筆借方紅沖暫估,再做一筆借方開票
2024 01/15 19:36

84784959 

2024 01/15 19:38
老師,你能給我寫一下分錄不

謝謝老師 

2024 01/15 19:44
借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)。借:庫(kù)存商品-開票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-開票

84784959 

2024 01/15 19:54
是借庫(kù)存商品-暫估 負(fù)數(shù)嗎

謝謝老師 

2024 01/15 19:55
您好同學(xué),是的,負(fù)數(shù)
