問題已解決
23年有一個往來賬 ,科目余額表總額對,應(yīng)付賬款貸方多記了2000,管理費用也多記了2000,這該怎么調(diào)賬呢?小企業(yè)會計準(zhǔn)則。



同學(xué)您好, 借:應(yīng)付賬款等貸: 利潤分配-未分配利潤
2024 01/17 17:47

易 老師 

2024 01/17 17:48
借:,應(yīng)付賬款貸:庫存商品等科目

易 老師 

2024 01/17 18:00
學(xué)員您好,是的,對的

易 老師 

2024 01/17 18:03
同學(xué)您好,借:應(yīng)付賬款等2000貸: 利潤分配-未分配利潤2000

84784994 

2024 01/17 17:49
管理費用這一筆就不用再找平了對吧?

84784994 

2024 01/17 17:52
應(yīng)付賬款錢都付了,他多記了一筆2000顯示未付款,但是管理費用顯示也多記了2000

84784994 

2024 01/17 17:53
這筆往來款采購的是服務(wù)

84784994 

2024 01/17 17:58
還是直接借:管理費用:-2000 應(yīng)付賬款 -2000 然后 借:本年利潤-2000 貸:利潤分配-未分配利潤 -2000

84784994 

2024 01/17 17:59
還是然后借:利潤分配-未分配利潤2000 貸 管理費用 2000?

84784994 

2024 01/17 18:02
哪個對呀?
