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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交所得稅貸方余額怎么調(diào)整



您好老師,23年12月計(jì)提的所得稅費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸方有余額,但實(shí)際上這個(gè)是研發(fā)加計(jì)抵減可抵消的,這個(gè)賬務(wù)上怎么處理
2024 01/18 11:20

玲老師 

2024 01/18 11:21
你好,是咱稅款計(jì)提多了是嗎?

84784982 

2024 01/18 11:22
然后23年12月計(jì)提的未交增值稅因加計(jì)小數(shù)的問(wèn)題實(shí)繳同計(jì)提有0.12的差額,多計(jì)提0.12,這個(gè)在24.1月怎么處理呢

84784982 

2024 01/18 11:22
研發(fā)加計(jì)抵減后沒(méi)有所得稅需繳納的,還需要計(jì)提所得稅費(fèi)用么

玲老師 

2024 01/18 11:24
你好?研發(fā)加計(jì)抵減后沒(méi)有所得稅需繳納的,還需要計(jì)提所得稅費(fèi)用么? 不用計(jì)提? 不交不計(jì)提?

玲老師 

2024 01/18 11:24
然后23年12月計(jì)提的未交增值稅因加計(jì)小數(shù)的問(wèn)題實(shí)繳同計(jì)提有0.12的差額,多計(jì)提0.12,這個(gè)在24.1月怎么處理呢? 差額記營(yíng)業(yè)外收支

84784982 

2024 01/18 11:25
所以我23.12月時(shí)不應(yīng)該計(jì)提所得稅費(fèi)用,那我現(xiàn)在應(yīng)該如何賬務(wù)處理呢

玲老師 

2024 01/18 11:28
把多計(jì)提的紅沖處理就可以了。

84784982 

2024 01/18 11:30
直接在24.1月做紅字沖銷就可以么,但是計(jì)提的這個(gè)會(huì)影響23年報(bào)表吧

玲老師 

2024 01/18 11:32
跨年的用以前年度損益調(diào)整紅。
