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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,23年11月份,把一張作廢的紙質(zhì)發(fā)票當(dāng)紅沖的票入賬了,現(xiàn)在24年1月,是不是跨年了呀?怎么做賬寫分錄調(diào)回來(lái)



你好就做原來(lái)入賬時(shí)相反的分流。
2024 01/18 13:45

玲老師 

2024 01/18 13:45
做原來(lái)相反的分錄就可以了。

84784984 

2024 01/18 13:46
跨年了呀

玲老師 

2024 01/18 13:49
要是影響損益的,就把損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替。

84784984 

2024 01/18 13:49
老師,具體怎么寫分錄

玲老師 

2024 01/18 13:54
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

84784984 

2024 01/18 13:56
老師,那我之前報(bào)的稅是不是也錯(cuò)了?怎么調(diào)整

玲老師 

2024 01/18 13:59
那你看一下唄,你要是報(bào)錯(cuò)你就更正申報(bào)。

84784984 

2024 01/18 14:07
我的意思是負(fù)債表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)就不對(duì)了呀,怎么調(diào)整

玲老師 

2024 01/18 14:10
你看一下你的問(wèn)題不是讓我給你寫分錄嗎?

玲老師 

2024 01/18 14:10
你那寫的很清楚的,讓我怎么寫分錄調(diào)回來(lái)?
