問題已解決
老師,我的帳套其他應付款法人,有幾十萬,他拿報銷來,報銷,抵其他應付款,我公賬實際不要對公賬戶付款給他私人卡,只需要做賬沖其他應付款法人,借管理費用貸其他應付款法人,可對?



之前是借方余額嗎?如果是的話可以。
2024 01/20 11:32

84784986 

2024 01/20 11:33
我看下,稍等

84784986 

2024 01/20 11:34
之前是貸方負數(shù)

郭老師 

2024 01/20 11:35
那就可以的
可以這么做的

84784986 

2024 01/20 11:36
不對,之前都是貸方余額,正數(shù)

郭老師 

2024 01/20 11:39
那你們欠款會越來越大。
