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老師,我的帳套其他應(yīng)付款法人,有幾十萬,他拿報銷來,報銷,抵其他應(yīng)付款,我公賬實(shí)際不要對公賬戶付款給他私人卡,只需要做賬沖其他應(yīng)付款法人,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款法人,可對?科目余額表是貸方正數(shù),余額!這樣做分錄不對吧



同學(xué)你好,是的,你的做法是對的
2024 01/20 13:17

老師,我的帳套其他應(yīng)付款法人,有幾十萬,他拿報銷來,報銷,抵其他應(yīng)付款,我公賬實(shí)際不要對公賬戶付款給他私人卡,只需要做賬沖其他應(yīng)付款法人,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款法人,可對?科目余額表是貸方正數(shù),余額!這樣做分錄不對吧
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