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問題已解決

老師,請問我家2023年教育經(jīng)費有16萬多余額年末算企業(yè)所得稅時,是否把它算為會計利潤的調(diào)增項一塊算企業(yè)所得額算企業(yè)所得稅嗎?

84784970| 提問時間:2024 01/22 10:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,教育經(jīng)費是按照工資總額8%扣除超過的要納稅調(diào)整。
2024 01/22 10:55
玲老師
2024 01/22 10:55
在匯算清繳時處理這個。
84784970
2024 01/22 11:42
在年末只算會計利潤的25%即可嗎?教育經(jīng)費用不用確認遞延所得稅資產(chǎn)
玲老師
2024 01/22 11:43
對的是這樣賬務處理是正常做不用考慮扣除標準。 這個差異只是匯算清繳時填寫申報表。
84784970
2024 01/22 15:05
我家如若在2023年把教育經(jīng)費這點確認了遞延所得稅資產(chǎn),則在2024年一月要交這一塊所得稅,匯算繳時再抵消遞延資產(chǎn),我的理解對嗎?
玲老師
2024 01/22 15:07
對的,這樣理解是正確的對的。就是超過的部分以后年度可以扣。
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