問題已解決
老師,小規(guī)模代開專票11月份代開的,在2024年1月紅沖,稅款已繳納,這個需要修改23年第四季度增值稅申報表,顯示退稅,這個要怎么修改



你好,稅務(wù)局把代開發(fā)票的稅款已經(jīng)退還公司了么?
2024 01/22 15:15

84785040 

2024 01/22 15:16
還沒有呢,現(xiàn)在需要把申報表修改,才可以申請退

高輝老師 

2024 01/22 15:17
你好,增值稅申報表更正在這個模塊下

84785040 

2024 01/22 15:18
這個知道,是申報表里面數(shù)據(jù)怎么填寫

高輝老師 

2024 01/22 15:21
把代開的這張發(fā)票的金額從報表里面對應(yīng)減掉。比如以前填寫的增值稅專票銷售額是1萬代開額,就需要修改為0

84785040 

2024 01/22 15:27
這個銷售額更正不了

高輝老師 

2024 01/22 15:30
可以修改的,系統(tǒng)要修改不了,著急就去稅務(wù)局帶上正確的報表蓋章修改吧
