問題已解決
請問一下,23年第四季度開了一張專票,增值稅已經(jīng)申報了,24年1月份對方公司要求沖紅重開,可以紅沖嗎?已經(jīng)申報的稅費(fèi)怎么處理?



同學(xué),你好
可以紅沖,紅沖分錄做到本月
2024 01/30 15:11

84785008 

2024 01/30 15:13
那已經(jīng)繳了的增值稅呢?是抵扣這個季度開的專票的稅額嗎

小菲老師 

2024 01/30 15:14
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84785008 

2024 01/30 15:19
好的,謝謝

小菲老師 

2024 01/30 15:19
不客氣,祝工作順利
