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實(shí)務(wù)
問題已解決
補(bǔ)交幾年的企業(yè)所得稅和附加費(fèi)分錄怎么寫?滯納金怎么處理?



您好,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)
滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
2024 02/01 19:41

84785019 

2024 02/01 19:46
銀行教了稅費(fèi)

劉艷紅老師 

2024 02/01 19:50
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款

84785019 

2024 02/01 19:53
銀行先交稅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款。月末計(jì)提,借:,以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)? 是這樣嗎

劉艷紅老師 

2024 02/01 19:57
可以的, 這個(gè)沒有問題的

84785019 

2024 02/01 20:02
最后等年末了,在怎么做分錄?

劉艷紅老師 

2024 02/01 20:05
借:利潤分配
貸:以前年度損益調(diào)整

84785019 

2024 02/01 20:25
是利潤分配—未分配嗎

劉艷紅老師 

2024 02/01 20:26
是的, 是的,是計(jì)入這個(gè)的

84785019 

2024 02/01 20:31
計(jì)入利潤分配后,下一步分錄在怎么寫

劉艷紅老師 

2024 02/01 20:33
不用寫了呀,這個(gè)是最后的分錄了
