問(wèn)題已解決
老師,有一個(gè)月在其他公司買(mǎi)社保,不發(fā)工資,一個(gè)人的。 借管理費(fèi)用工資1335元 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-社保費(fèi) -1335元。 這樣做分錄對(duì)嗎?金額對(duì)嗎?



在你單位不發(fā)工資,也不買(mǎi)社保,不用做。
2024 02/02 12:46

84784981 

2024 02/02 12:51
一個(gè)員工在A公司買(mǎi)了一個(gè)月的社保,A公司的賬分錄如下:
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:管理費(fèi)用工資 1335元
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
對(duì)嗎?

84784981 

2024 02/02 12:51
可以這樣操作嗎??

郭老師 

2024 02/02 12:53
個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保和企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保都是企業(yè)承擔(dān)嗎?如果是的話,不對(duì)
只有個(gè)人負(fù)擔(dān)的才拖工資。

84784981 

2024 02/02 12:53
個(gè)人部分和企業(yè)部分全部個(gè)人承擔(dān)??!

郭老師 

2024 02/02 12:56
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,
借其他應(yīng)付款,貸銀行放款。

84784981 

2024 02/02 12:58
但是社保費(fèi)的發(fā)票是公司名稱,不入管理費(fèi)用-社保費(fèi)?

84784981 

2024 02/02 13:01
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:管理費(fèi)用工資 1335元
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
老師就這樣做了吧?因?yàn)槭莻€(gè)人承擔(dān)了所有的社保費(fèi)

郭老師 

2024 02/02 13:03
不做
你這樣做了的話還得紅沖,還不如一正數(shù)一負(fù)數(shù)。
收到錢(qián)的時(shí)候呢。

84784981 

2024 02/02 13:04
收到錢(qián)就是借:現(xiàn)金1335
貸:其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:管理費(fèi)用工資 1335元
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元

84784981 

2024 02/02 13:05
問(wèn)題是社保費(fèi)的發(fā)票是公司名稱?。?!

郭老師 

2024 02/02 13:07
你好,是企業(yè)的名字,但是他不是企業(yè)負(fù)擔(dān)的,不是嗎?
那你這個(gè)其他應(yīng)收款一直有余額1335

84784981 

2024 02/02 13:20
收到錢(qián)就是借:現(xiàn)金1335
貸:其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:其他應(yīng)收款 912元
管理費(fèi)用工資 423
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅423元
這樣對(duì)嗎

84784981 

2024 02/02 13:23
如果不報(bào)個(gè)稅,就會(huì)認(rèn)為是**買(mǎi)社保,這樣有風(fēng)險(xiǎn)

郭老師 

2024 02/02 13:23
哦,一個(gè)月沒(méi)有關(guān)系,可以。

84784981 

2024 02/02 13:25
那收到錢(qián)就是借:現(xiàn)金1335
貸:其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:管理費(fèi)用工資 1335元
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
只能這樣?

84784981 

2024 02/02 13:26
怎樣最好???

郭老師 

2024 02/02 13:28
收到錢(qián)就是借:現(xiàn)金1335
貸:其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:其他應(yīng)收款 912元
管理費(fèi)用工資 423
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅423元

84784981 

2024 02/02 13:31
那等于是欠我912的工資沒(méi)發(fā)??

84784981 

2024 02/02 13:31
那還不如,收到錢(qián)就是借:現(xiàn)金1335
貸:其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:管理費(fèi)用工資 1335元
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元

84784981 

2024 02/02 13:37
收到錢(qián)就是借:現(xiàn)金1335
貸:其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:管理費(fèi)用工資 1335元
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元

郭老師 

2024 02/02 13:38
都已經(jīng)做平了,怎么還存在欠工資?

84784981 

2024 02/02 13:39
收到錢(qián)就是借:現(xiàn)金1335
貸:其他應(yīng)收款 1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335元 貸:現(xiàn)金 1335元
借:管理費(fèi)用工資 1335元
貸:管理費(fèi)用社保費(fèi) -1335元
然后申報(bào)個(gè)稅1335元
這樣做???是嗎??

郭老師 

2024 02/02 13:41
可以的,可以這么做的。

84784981 

2024 02/02 13:44
借:現(xiàn)金1335 貸其他應(yīng)付款1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)1335 貸現(xiàn)金1335
借管理費(fèi)用社保費(fèi)-1335
貸其他應(yīng)付款1335
這樣呢???

84784981 

2024 02/02 13:44
怎樣最合適沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)

郭老師 

2024 02/02 13:45
你好,最沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的是按照你單位正常職工來(lái)支付工資,然后讓他私下再給你老板,你其他的做法都是一樣的一個(gè)性質(zhì)。
