問題已解決
你好老師,我12月計提多了3000,借:管理費用工資6000 貸應付工資6000,實際發(fā)了3000,請問老師我怎么做賬呀?



你好,在1月的時候沖回多計提的工資
1月
借:管理費用-工資 -3000
貸:應付職工薪酬? ?-3000
2024 02/05 13:18

84784972 

2024 02/05 13:20
收到謝謝老師

高輝老師 

2024 02/05 13:20
不客氣,祝工作順利

你好老師,我12月計提多了3000,借:管理費用工資6000 貸應付工資6000,實際發(fā)了3000,請問老師我怎么做賬呀?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容