當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問下匯算清繳中,已經(jīng)納入營業(yè)外收支的部分需要調(diào)整企業(yè)所得稅嗎?像營業(yè)外支出無票的賠償客戶的 罰款部分是需要調(diào)整的嗎?



你好,營業(yè)外支出無票的賠償客戶的 罰款部分是,不需要調(diào)整的。
2024 02/19 08:58

84785025 

2024 02/19 09:05
老師 再請(qǐng)教您一下,業(yè)務(wù)招待費(fèi)中有部分是沒有發(fā)票的,是否需要先將總的業(yè)務(wù)招待費(fèi)—無票不合理的業(yè)務(wù)招待費(fèi)部分=能抵扣的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 在孰低原則去抵扣 其余的全做調(diào)增金額即可

家權(quán)老師 

2024 02/19 09:08
是滴,就是你說的那樣子
