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收取1至3月份的物業(yè)費共4299元,其中有兩戶的1至3月的發(fā)票已開,開票不含稅金額為2753.47,稅額為27.53,開票總金額為2781元。請問1月份分錄怎么寫?



借銀行存款,
貸預(yù)收賬款4299-27.53
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅27.53
借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入4299/1.01/3
2024 02/20 07:58

84784960 

2024 02/20 08:09
老師增值稅只要確認(rèn)開票的增值稅嗎?

郭老師 

2024 02/20 08:11
對的,是的,是這么做的。

84784960 

2024 02/20 08:20
這兩戶開發(fā)票是開的1-3月份的,還有兩戶1月份沒開票要不要確認(rèn)增值稅?

郭老師 

2024 02/20 08:23
需要
沒開發(fā)票的需要
這里修改
借預(yù)收賬款,
貸主營業(yè)務(wù)收入4299/1.01/3
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅

84784960 

2024 02/20 10:00
已開發(fā)票的,不管屬不屬于當(dāng)期收入都要確認(rèn)增值稅是嗎?沒開票的按照分?jǐn)偟氖杖氪_認(rèn)增值稅是嗎?預(yù)收賬款減去增值稅,然后增加一筆分錄應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅?

郭老師 

2024 02/20 10:02
對的,是的,是這么做的。

84784960 

2024 02/20 10:03
那下個月確認(rèn)收入時是不是要做個分?jǐn)偙恚?/div>

郭老師 

2024 02/20 10:05
是的,對的,你一月份開始就做分?jǐn)偙怼?/div>

84784960 

2024 02/20 10:06
分?jǐn)偙碓趺醋?,要不要減去稅費,老師能發(fā)個樣板嗎

郭老師 

2024 02/20 10:12
收入的,你自己做一個吧,我這邊沒有

郭老師 

2024 02/20 10:12
增值稅的可以單獨體現(xiàn)。

84784960 

2024 02/20 10:13
物業(yè)費我這些做的是預(yù)收,然后2月份又收到一戶物業(yè)費1一3月份的這個怎么做賬?

郭老師 

2024 02/20 10:16
你好,那你一月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,沒有收到錢的這些掛著這個科目,然后收到了借銀行存款貸應(yīng)收賬款

84784960 

2024 02/20 10:18
這樣做會不會很亂,一個公司掛應(yīng)收賬款又掛預(yù)收賬款的?

郭老師 

2024 02/20 10:19
不是同一個客戶不要緊的,沒有關(guān)系呀。

郭老師 

2024 02/20 10:19
應(yīng)收賬款借方表示對方欠了你的錢,預(yù)收賬款貸方表示你提前收了人家的錢。

84784960 

2024 02/20 10:20
對賬時會不會很麻煩?這兩個金額會合并嗎

郭老師 

2024 02/20 10:21
你好,你客戶多對賬就是麻煩和你掛的哪個科目沒有影響。

84784960 

2024 02/20 10:38
可以不用預(yù)收賬款嗎?把預(yù)收的物業(yè)費放到應(yīng)收賬款貸方可以嗎?

郭老師 

2024 02/20 10:40
可以的,可以這么做的。


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