問題已解決
老師,外銷收入有一條開錯發(fā)票了,開了13%的稅率,那我這個月增值稅申報的時候,免抵退銷售額報多少啊,總的外銷是100000,這一條的金額是20000,是報80000嗎,還是報97699啊



同學(xué)你好,發(fā)票開錯沖回重開就可以的,申報按照實際金額申報,同學(xué)是一般計稅嗎?做下價稅分離,按照實際銷售額。
2024 02/20 09:14

84784958 

2024 02/20 13:30
老師,價稅分離之后就是97699,是吧,如果開錯的這條按內(nèi)銷可以嗎,發(fā)票紅沖要這個月沖了

木木老師 

2024 02/20 14:00
同學(xué)開錯了稅率,開成了13%,你們本身是一般計稅還是簡易計征?合同約定的價款是多少?

84784958 

2024 02/20 14:06
老師,一般計稅的,合同是10萬的

木木老師 

2024 02/20 14:12
出口的是低稅率貨物唄?就按照10萬就可以了,按照實際銷售額。
我之前以為同學(xué)是簡易計征出口呢,才說的價稅分離。
