問題已解決
你好老師,如果我們這個月開票,收入比較多 但是1月份利潤負的30多萬 23年12月底利潤負的400多萬 這個月開票我們會涉及所得稅嗎


所得稅是季度預繳的,上年的待彌補虧損需要先進行23年企業(yè)所得稅匯算清繳,匯算完畢再申報一季度所得稅就可以使用上年待彌補虧損了
2024 02/20 11:52

84785004 

2024 02/20 12:05
匯算清繳完了以后可以從今年的收入里面減去以前年度虧錯是吧
陳陳陳老師 

2024 02/20 12:14
你好,是的,是這樣的
