問題已解決
購買原材料,供應(yīng)商開具的專用發(fā)票金額開多了,開多的金額準備讓供應(yīng)商下次再少開,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)認證,多開的金額怎么處理。



您好,多開的金額,記入應(yīng)付賬款處理。
2018 03/28 18:41

84784991 

2018 03/28 19:14
借方呢?材料入庫單金額沒有那么多

王雁鳴老師 

2018 03/28 19:18
您好,借:在途物資(多出部分),原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項(一般納稅人的,否則無此分錄),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)付賬款等科目。
