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技術(shù)開發(fā),技術(shù)轉(zhuǎn)讓和與其相關(guān)的技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù),可以登記備案免增值稅是嗎?只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓才可以享受免所得稅,其他三個(gè)免不了所得稅是嗎?



是的,前邊的都免增值稅。只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得500以下免,超500減半
2024 02/20 19:56

84784956 

2024 02/20 20:10
那么技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免所得稅,那么對(duì)應(yīng)的成本可以抵扣嗎

王曉曉老師 

2024 02/20 20:15
所得,已經(jīng)是減了成本的了,比如收入200.成本100.那所得就是100

84784956 

2024 02/20 20:29
哦哦,是技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免所得稅是吧,已經(jīng)是收入減完成本后算出的所得稅減免是吧

王曉曉老師 

2024 02/20 20:32
是的,已經(jīng)是所得減免了

84784956 

2024 02/20 20:36
企業(yè)用無形資產(chǎn)注資,做了無形資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告,做審計(jì)的老師說要交企業(yè)所得稅?我同事說做個(gè)技術(shù)合同備案就可以免交企業(yè)所得稅了?這個(gè)您知道是什么意思嘛?

王曉曉老師 

2024 02/20 20:40
技術(shù)合同認(rèn)定免稅政策如下:轉(zhuǎn)讓方是自然人或非居民企業(yè),并且該合同轉(zhuǎn)讓的技術(shù)為在境內(nèi)無形資產(chǎn),技術(shù)開發(fā)合同中,開發(fā)方是企業(yè)的自有技術(shù),并且開發(fā)費(fèi)用屬于研究開發(fā)費(fèi)用,且通過認(rèn)定后能夠列入成本,技術(shù)合同所得可以認(rèn)定為免稅或者減按20%計(jì)征企業(yè)所得稅。

王曉曉老師 

2024 02/20 20:41
應(yīng)該就是這個(gè)意思的了

84784956 

2024 02/20 20:43
那意思就是無形資產(chǎn)注資,做技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免所得稅備案是吧。

王曉曉老師 

2024 02/20 20:52
是的,就是去做備案了

84784956 

2024 02/20 20:53
我是用軟著和專利做的無形資產(chǎn)注資,可以做技術(shù)轉(zhuǎn)讓減免所得稅備案是吧。

王曉曉老師 

2024 02/20 20:56
是的,這個(gè)是可以的

84784956 

2024 02/20 20:57
技術(shù)合同認(rèn)定免稅政策如下:轉(zhuǎn)讓方是自然人或非居民企業(yè),并且該合同轉(zhuǎn)讓的技術(shù)為在境內(nèi)無形資產(chǎn),技術(shù)開發(fā)合同中,開發(fā)方是企業(yè)的自有技術(shù),并且開發(fā)費(fèi)用屬于研究開發(fā)費(fèi)用,且通過認(rèn)定后能夠列入成本,技術(shù)合同所得可以認(rèn)定為免稅或者減按20%計(jì)征企業(yè)所得稅。您說的這個(gè)文件,是哪號(hào)?。?/div>

王曉曉老師 

2024 02/20 21:13
這個(gè)具體文號(hào)我也不記得了,我查查看先

84784956 

2024 02/20 21:19
好的,如果您查到了,麻煩告訴我下,謝謝。對(duì)了,在問下如果是技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù)的減免增值稅的,那么如果有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?還是一般不會(huì)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,因?yàn)槭羌夹g(shù)類的,很少有進(jìn)項(xiàng)

王曉曉老師 

2024 02/20 21:34
對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣了

84784956 

2024 02/20 21:34
好的謝謝,如果后面知道文件號(hào)了,麻煩告訴我下

王曉曉老師 

2024 02/20 21:45
嗯,好的,我知道了告訴你


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老師,附件中的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù)免增值稅怎么理解,我們是屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的信息技術(shù)服務(wù)可以免增值稅嗎,謝謝
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