問題已解決
老師,原材料可以做報廢處理或者其他處理嗎



你實(shí)際情況是什么,按什么來申報,你報廢的話得有報廢的證明
如果你沒有報廢,你想要走報廢,那你得出證明。
2024 02/28 13:58

84785017 

2024 02/28 14:38
除了領(lǐng)料處理,可以進(jìn)行哪些其它處理呢

郭老師 

2024 02/28 14:39
你好,銷售出去送出去
報廢

84785017 

2024 02/28 14:54
12月報銷,缺發(fā)票,怎么做賬
次年發(fā)票到了,又該怎么做賬

郭老師 

2024 02/28 14:55
具體的是什么業(yè)務(wù)的12月份的成本費(fèi)用嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,第二年發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤
貸其他他應(yīng)付款。

84785017 

2024 02/28 14:56
是快遞費(fèi)報銷這種費(fèi)用報銷

郭老師 

2024 02/28 14:57
好,那就按照上面的來就可以的。

84785017 

2024 02/28 14:58
沒明白什么意思

郭老師 

2024 02/28 15:00
借管理費(fèi)用,貸銀行存款,第二年發(fā)票到了,借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤
貸其他他應(yīng)付款。

郭老師 

2024 02/28 15:00
這里面的哪一個沒有看懂。

84785017 

2024 02/28 15:07
借,貸其它應(yīng)付款沒看懂,因?yàn)殄X已經(jīng)付過了已經(jīng)貸銀行存款過了

郭老師 

2024 02/28 15:09
你好,已經(jīng)給過他了,但是你需要紅沖錢沒有退回來,做不了銀行放款,用一個往來科目來代替,你這里可以換成任何一個往來科目,最后都是沒有余額的。

84785017 

2024 02/28 15:26
好的,可以這樣做賬嗎:
1.若發(fā)票不會來,12月做賬借管理費(fèi)用,貸銀行存款。后期不進(jìn)行處理
2.若發(fā)票次年會來,則12月做賬借其它應(yīng)收款,貸銀行存款。次年發(fā)票來了做賬借管理費(fèi)用,貸其它應(yīng)收款

郭老師 

2024 02/28 15:27
你好,不是的,你第二種方法沒有根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你這樣的話,它屬于2024年的費(fèi)用了,實(shí)際它屬于2023年的。

84785017 

2024 02/28 15:32
上年度12月的差旅費(fèi)次年報銷會計(jì)分錄是什么

郭老師 

2024 02/28 15:36
借銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,
借其他應(yīng)付款貸銀行存款

84785017 

2024 02/28 15:44
有些人12月在外出差,次年1月份才回來報銷,但是上年度已關(guān)賬,怎么做賬呢

郭老師 

2024 02/28 15:45
你好,那就借利潤分配,未分配利潤貸銀行
直接在一月份做這個。

84785017 

2024 02/28 15:47
有無發(fā)票會計(jì)分錄一樣嗎,不一樣的話會計(jì)分錄分別是什么呢

郭老師 

2024 02/28 15:52
一樣的,一樣做賬務(wù)處理,只不過是有發(fā)票的可以稅前扣除,沒有發(fā)票的不允許。
