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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司12月給員工個(gè)稅報(bào)多了,現(xiàn)在調(diào)少了,之前多做的要怎么調(diào)賬



您好!你當(dāng)時(shí)計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候也計(jì)提多了嗎
2024 02/29 09:04

84785037 

2024 02/29 09:06
是的,現(xiàn)在更正申報(bào)了

宋生老師 

2024 02/29 09:06
你好!你可以紅字沖減之前的分錄,然后重新按正確的金額做。

84785037 

2024 02/29 09:07
可以只沖多報(bào)的部分嗎

宋生老師 

2024 02/29 09:08
你好!可以的。也可以這樣做

84785037 

2024 02/29 09:10
那需要做幾個(gè)分錄,怎么做

宋生老師 

2024 02/29 09:11
你好!這個(gè)就要看你之前怎么做的分錄。才能確定具體的科目

84785037 

2024 02/29 09:17
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬

宋生老師 

2024 02/29 09:18
你好!你這個(gè)是計(jì)提工資的分錄,工資計(jì)提的金額沒問題吧,只是個(gè)稅的問題,還是說計(jì)提就計(jì)提錯(cuò)了

84785037 

2024 02/29 09:22
沒交稅,就是報(bào)工資和做工資多做了,報(bào)的有更正,做的怎么調(diào)

宋生老師 

2024 02/29 09:24
你好!那就直接做相反分錄,借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用
