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問題已解決

期末進(jìn)項發(fā)票抵銷項時的分錄怎么寫?

84785013| 提問時間:2024 03/06 15:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,您的意思是增值稅怎么計提嗎?
2024 03/06 15:25
84785013
2024 03/06 15:26
不是,就是報完稅,進(jìn)項抵了銷項的時候,分錄該怎么寫、借:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅,貸什么呢
東老師
2024 03/06 15:27
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅(銷項稅額和進(jìn)項稅額差額)
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