問題已解決
老師,賬上結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅和申報以后實際支付的未交增值稅金額不一致,賬上少0.01這個要怎么調(diào)賬?



差額計入管理費用-其他就是
2024 03/06 17:21

84785007 

2024 03/06 17:25
就是補記一個分錄,借管理費用-其他? ? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?

家權(quán)老師 

2024 03/06 17:26
是的,就是那樣子做平就是

84785007 

2024 03/06 17:28
摘要是調(diào)整未交增值稅嗎

家權(quán)老師 

2024 03/06 17:31
是的,就是那樣子的

84785007 

2024 03/06 17:33
好的,非常感謝老師

家權(quán)老師 

2024 03/06 17:34
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
