問題已解決
23年開的發(fā)票結(jié)果開錯了,需要重新開,賬務(wù)怎么做呢



根據(jù)紅沖的發(fā)票做一張與去年相同的負(fù)數(shù)憑證,按新的發(fā)票做一張正確的憑證
2024 03/11 15:28

84784987 

2024 03/11 15:30
主營業(yè)務(wù)那個科目不變嗎

王小山老師 

2024 03/11 15:36
開票金額變了會有同樣的調(diào)整,少結(jié)轉(zhuǎn)成本了就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn),多結(jié)轉(zhuǎn)了就對應(yīng)沖減

84784987 

2024 03/11 15:37
我想問的是主營業(yè)務(wù)哪個科目要不要換成以前年度損益調(diào)整那種,謝謝

王小山老師 

2024 03/11 15:44
企業(yè)會計準(zhǔn)則下,你的損益類科目用以前年度損益調(diào)整科目代替,你如果使用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,可以不用以前年度損益調(diào)整,直接計入利潤分配—未分配利潤

84784987 

2024 03/11 16:00
老師,不好意思,你可以給我寫出來一下分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則下的,我沒有很懂

王小山老師 

2024 03/11 16:29
新開發(fā)票比原來的金額大還是小呢

王小山老師 

2024 03/11 16:31
如果新開發(fā)票金額大了,你需要多確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:利潤分配—未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

84784987 

2024 03/11 16:33
新開發(fā)票要比原來的大

王小山老師 

2024 03/11 16:33
新開發(fā)票比原來的金額小,需要沖減你之前多確認(rèn)的收入
借:利潤分配——未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)收賬款

王小山老師 

2024 03/11 16:46
您直接都計入當(dāng)年就可以
紅字發(fā)票:借:應(yīng)收等(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅(負(fù)數(shù))
藍(lán)字發(fā)票,借:應(yīng)收等(正數(shù))
貸:主營業(yè)務(wù)收入(正數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅(正數(shù))

王小山老師 

2024 03/11 16:46
金額不大都調(diào)整當(dāng)年的吧

王小山老師 

2024 03/11 16:51
不重要的前期差錯無需追溯調(diào)整

84784987 

2024 03/11 16:57
好的,非常感謝老師

王小山老師 

2024 03/11 17:00
客氣了可愛的同學(xué)
