問(wèn)題已解決
調(diào)表不調(diào)賬,如何把其他應(yīng)付款的數(shù)調(diào)到其他應(yīng)收款?調(diào)過(guò)去之后其他應(yīng)收款算出來(lái)是多少



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
借其他應(yīng)收款2,738,787.58
貸其他應(yīng)付款2,738,787.58
調(diào)整完,其他應(yīng)付款余額是零
2024 03/13 16:57

84784948 

2024 03/13 16:58
其他應(yīng)付算出來(lái)是不是1338787.58

冉老師 

2024 03/13 16:59
其他應(yīng)付款是老師上面寫(xiě)的
其他應(yīng)收款,是本身余額加上這一筆調(diào)整的

84784948 

2024 03/13 17:01
小規(guī)模上季度憑證重新做了修改,修改后導(dǎo)致上期負(fù)債表生成的數(shù)據(jù)和上季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候負(fù)債表的數(shù)據(jù)有誤,還需要重新修改上季度的企業(yè)所得稅負(fù)債報(bào)表中的數(shù)據(jù)嗎

冉老師 

2024 03/13 17:02
不需要修改這個(gè)報(bào)表的
