問題已解決
以前年度在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)開始計提折舊,現(xiàn)在收到對方部分紅沖,請問應(yīng)該怎么做分錄呢?



你好,他還給你重新開嗎?還是就是多做了。
2024 03/18 10:17

84784997 

2024 03/18 10:22
對方重新開的紅沖發(fā)票

郭老師 

2024 03/18 10:22
你好,那正數(shù)負(fù)數(shù)一樣吧。

84784997 

2024 03/18 10:26
金額一樣的 我要怎么沖回呢,
已經(jīng)入固定資產(chǎn)折舊好幾年了

郭老師 

2024 03/18 10:26
借應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)借,
固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款折舊不變。

84784997 

2024 03/18 10:28
想對應(yīng)的折舊不需要沖回嗎

郭老師 

2024 03/18 10:29
是的,一正數(shù)與負(fù)數(shù)不影響。

84784997 

2024 03/18 10:32
以前年度的的呀 固定資產(chǎn)減少了 相對應(yīng)的已計提過的折舊不要減少? 不理解

郭老師 

2024 03/18 10:32
你好,他不是又重新給你開了。

84784997 

2024 03/18 10:38
老師 是這樣的 是以前年度在建工程設(shè)計費開了票的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn)了并計提了折舊,這部分錢是沒有付的,現(xiàn)在不需要我們付款了,給我們開了紅沖發(fā)票,現(xiàn)在我要怎么沖回

郭老師 

2024 03/18 10:39
借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn),借累計折舊,貸利潤分配未分配利潤。
