問題已解決
去年的專票我們已經(jīng)抵扣了,但是今年產(chǎn)生退費對方要紅沖發(fā)票,這個分錄怎么做?



你好!這個做進項轉(zhuǎn)出。
你去年怎么做的憑證?
2024 03/22 12:35

84784989 

2024 03/22 13:30
借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅費) 貸:銀行存款

宋生老師 

2024 03/22 13:43
你好1你現(xiàn)在,借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅費轉(zhuǎn)出

84784989 

2024 03/22 13:44
老師我們沒有年度損益調(diào)整這個科目怎么辦

宋生老師 

2024 03/22 13:45
您好!計入管理費用
