當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問為什么我的賬面余額和科目余額對不上?



你好,需要把憑證營業(yè)外收入記到貸方,要不正數(shù)或者負(fù)數(shù)
2024 03/25 13:12

84784949 

2024 03/25 13:15
因為我6月份錯把退還營業(yè)外收入直接計入借方了,12月紅沖之后再計入貸方負(fù)數(shù),余額和賬面始終無法一致?請問老師我現(xiàn)在應(yīng)該更改哪筆?

高輝老師 

2024 03/25 13:17
可以不用動,把報表手工改下,按照余額

84784949 

2024 03/25 13:18
因為現(xiàn)在在審計,要求余額表和賬面保持一致,那我現(xiàn)在要怎么改呢?

高輝老師 

2024 03/25 13:20
把去年的賬反了,然后修改下憑證分錄記賬方向
