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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,22年的發(fā)票大概20萬當(dāng)年代賬公司做賬沒入賬,現(xiàn)在入賬的話要怎么處理?分錄怎么編?



你好,屬于當(dāng)年的成本費(fèi)用嗎?是的話,借利潤分配未分配利潤貸,預(yù)付賬款或者是銀行存款。
2024 03/25 15:01

郭老師 

2024 03/25 15:01
匯算清繳、納稅調(diào)減

84785045 

2024 03/25 15:19
是屬于當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)票,一般納稅人

84785045 

2024 03/25 15:20
今年的匯算清繳弄好了,每調(diào)減也還沒入賬

郭老師 

2024 03/25 15:20
你好,可以去修改更正申報表。

84785045 

2024 03/25 15:21
今年的匯算清繳弄好了,也還沒入賬

郭老師 

2024 03/25 15:21
你好,那你可以明年抵扣

84785045 

2024 03/25 15:49
老師,當(dāng)年賬是這么做的,錢應(yīng)該都付給對方了,我應(yīng)該借未分配利潤,貸啥

郭老師 

2024 03/25 15:50
那當(dāng)時支付的時候做了嗎?沒有做的話,銀行還款案。

84785045 

2024 03/25 15:53
賬上是沒有掛賬這家公司的應(yīng)付賬款

郭老師 

2024 03/25 15:53
你好,那你當(dāng)時支付了沒有做的話,銀行存款余額不對吧。

84785045 

2024 03/25 15:54
我該貸:啥

郭老師 

2024 03/25 15:55
銀行存款銀行存款
如果沒有支付掛著應(yīng)付賬款
