問題已解決
老師,因為應收賬款減壞賬準備,資產負債表余額是負數(shù)了,這樣可以嗎?



那就是你計提的壞賬準備不對了,每次你計算的壞賬準備是應有余額,不會出現(xiàn)負數(shù)的
2024 03/28 10:16

王小山老師 

2024 03/28 10:18
你其他應收款是不是也計提壞賬準備了

84785017 

2024 03/28 10:19
應收賬款這個月收回來了,現(xiàn)在沒有余額了,計提的壞賬也是這個月調回來嗎?

84785017 

2024 03/28 10:20
其他應收款沒計提

王小山老師 

2024 03/28 10:20
應收賬款收回,需要同時結轉你的壞賬準備的

王小山老師 

2024 03/28 10:21
轉銷你的壞賬準備
借:銀行存款
壞賬準備
貸:應收賬款

84785017 

2024 03/28 10:25
實務中也是這樣做嗎?

84785017 

2024 03/28 10:26
實務中不是在年末做一次壞賬準備計提和沖回嗎?

王小山老師 

2024 03/28 10:26
是的,你收回的是扣除壞賬準備后的余額的話就是這樣做分錄

84785017 

2024 03/28 10:30
月度的資產負債表應收賬款暫時負數(shù)沒問題吧

王小山老師 

2024 03/28 10:35
你在報季報之前調整了就可以,因為財務報表是季度申報的
