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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師,企業(yè)彌補(bǔ)虧損表余額與當(dāng)年的未分配利潤金額一致嗎?謝謝



您好,不好意思,前面沒有@符號誤 接了,朋友,下次找專門的老板可不可以不寫問題,就@郭老師,有問題咨詢,可以么,這樣我們也不會接錯(cuò)題,請您原諒。
這個(gè)問題不難,我來回答一下好不好。
不相等的,因?yàn)楫?dāng)年的未分配利潤金額是我們會計(jì)上的金額 ,而匯繳的?彌補(bǔ)虧損表余額是稅法上的,我們有業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的納稅調(diào)增,不一樣的,也就是有稅會差異在里面。
2024 03/28 13:25

84784979 

2024 03/28 13:29
老師回答的很好呀。非常感謝呢。問題是匯算清繳我一直在調(diào)增,帳上虧損的余額,比虧損表的少了,您說問題出現(xiàn)在哪里呢

廖君老師 

2024 03/28 13:33
謝謝朋友的原諒。
帳上虧損的余額,比虧損表的少了 ,原因是我們會計(jì)上的成本費(fèi)用稅法不認(rèn),就是不能在稅前扣除,所以我們稅法的利潤要比會計(jì)的利潤多的,也就是稅法的虧損比會計(jì)的虧損少。
2.您看我們計(jì)提的存貨減值,這個(gè)在會計(jì)利潤上減了,但這個(gè)是自已估計(jì) 的,稅法當(dāng)然不認(rèn)這個(gè)虧損,就不能是匯繳的可彌補(bǔ)虧損

84784979 

2024 03/28 13:36
老師,是帳上虧損的金額少。虧損表的金額虧損的多

84784979 

2024 03/28 13:37
沒有調(diào)減,匯算報(bào)表都是調(diào)增了

84784979 

2024 03/28 13:40
正常應(yīng)該是虧損表比負(fù)債表未分配利潤少吧

廖君老師 

2024 03/28 13:44
哦哦,1.虧損表的金額虧損的多,我們有沒有納稅調(diào)減,比如固定資產(chǎn)享受優(yōu)惠一次性扣除,或者我們研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣
2.匯算報(bào)表都是調(diào)增,那就是我們匯繳的所得額比會計(jì)(利潤表)利潤總額要多的
3.正常應(yīng)該是虧損表比負(fù)債表未分配利潤少的,因?yàn)槊總€(gè)公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個(gè)是稅法不能全部扣除的。

84784979 

2024 03/28 13:49
我們酒店服務(wù)業(yè)很簡單,只是業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,其他沒有。調(diào)增后出現(xiàn)了虧損表余額大于負(fù)債表的未分配利潤,我覺得有問題,請教老師,會有什么情況造成呢

廖君老師 

2024 03/28 13:56
您好,這個(gè)不太可能,我們申報(bào)的數(shù)據(jù)是不是跟我們報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,
