問題已解決
老師 小規(guī)模因稅控盤280,設置了應交增值減免稅,現(xiàn)在想把這個科目結平如何操作呢?



借:應交增值-未交增值稅
貸:應交增值減免稅
2024 03/28 17:19

84785017 

2024 03/28 17:20
我想著也是只能這樣,未交增值稅可以有余額

家權老師 

2024 03/28 17:23
你交稅時抵減未交的增值稅,會少交稅的,不會有余額

84785017 

2024 03/28 17:33
小規(guī)模收入少總沒稅

家權老師 

2024 03/28 17:35
那么就不用寫抵稅了,直接做費用

84785017 

2024 03/28 19:12
直接記管理費用?

家權老師 

2024 03/28 21:37
是的,直接計入管理費用一辦公費
