問(wèn)題已解決
老師好, 第2題的這些分錄能給出正確答案么?



1借原材料51200
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅6608
貸銀行存款57808
2024 03/29 09:06

暖暖老師 

2024 03/29 09:08
2借原材料165000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅21450
貸銀行存款186450

暖暖老師 

2024 03/29 09:08
3借原材料40950
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅4500
貸銀行存款45000

暖暖老師 

2024 03/29 09:10
4借原材料20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2600
貸應(yīng)付賬款22600

暖暖老師 

2024 03/29 09:10
5借固定資產(chǎn)52000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅6760
貸實(shí)收資本

暖暖老師 

2024 03/29 09:12
6借應(yīng)收賬款162720
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入144000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅18720

暖暖老師 

2024 03/29 09:13
7借銀行存款80400
原材料10000
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅10400

暖暖老師 

2024 03/29 09:13
8借應(yīng)付職工薪酬35200
貸庫(kù)存商品30000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅5200

暖暖老師 

2024 03/29 09:15
9借銀行存款140120
貸其他應(yīng)付款11300
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入110000
其他業(yè)務(wù)收入4000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅14820

暖暖老師 

2024 03/29 09:16
10借待處理財(cái)產(chǎn)損益3390
貸原材料3000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出390
借管理費(fèi)用3390
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益3390

84784971 

2024 03/29 09:18
第4
為什么不是工程物資而是原材料?

暖暖老師 

2024 03/29 09:18
題目說(shuō)了是原材料,不是工程物資

84784971 

2024 03/29 09:22
老師,最后 進(jìn)項(xiàng)稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅和結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)算和分錄怎么寫(xiě)?

暖暖老師 

2024 03/29 09:23
銷(xiāo)項(xiàng)撒減去(進(jìn)項(xiàng)稅-鉆出)

84784971 

2024 03/29 09:43
那期初,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的借方余額1100怎么處理啊?

暖暖老師 

2024 03/29 09:48
那是留抵稅額需要減去的

84784971 

2024 03/29 09:53
本月的進(jìn)賬稅額是所有進(jìn)項(xiàng)稅額-轉(zhuǎn)出的么?

84784971 

2024 03/29 09:54
這題最后增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?

暖暖老師 

2024 03/29 09:54
是的,你說(shuō)的是正確的
