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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我的進(jìn)項票大于銷項票 報稅時怎么報呢



您好,進(jìn)項勾選統(tǒng)計確認(rèn)后在附表二,銷項稅讀入附表一,自動生成主表,有留抵稅
2024 03/29 22:43

84785046 

2024 03/29 23:12
分錄怎么做呢

廖君老師 

2024 03/29 23:15
您好,?借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?,看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
