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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,23年12月的發(fā)票,24年1月紅沖了的,但是1月申報(bào)增值稅是繳納了23年4季度的增值稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅系統(tǒng)怎么沒(méi)有扣件出來(lái)呢?



你好,24年一月份紅沖的話(huà)是會(huì)在四月份申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)的
2024 04/03 12:09

84785039 

2024 04/03 12:12
就是沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)啊

東老師 

2024 04/03 12:12
這個(gè)是發(fā)票匯總表沒(méi)有負(fù)數(shù)嗎

84785039 

2024 04/03 12:16
看嘛,這個(gè)提取的數(shù)據(jù)是1季度的,23年12月在1紅沖的交費(fèi)金額沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)

東老師 

2024 04/03 12:16
如果沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)的話(huà),你看看能不能手動(dòng)減去這個(gè)負(fù)數(shù)金額

84785039 

2024 04/03 12:21
填寫(xiě)哪里呢?,好多行

東老師 

2024 04/03 12:22
您當(dāng)時(shí)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票是專(zhuān)票還是普票

84785039 

2024 04/03 12:24
是專(zhuān)票,因?yàn)榧径燃t了,沖后增值稅是必須要交的,交了現(xiàn)在1個(gè)季度申報(bào)就應(yīng)該可以沖減嘛

東老師 

2024 04/03 12:24
對(duì),就可以在你開(kāi)票的金額里面減去這個(gè)開(kāi)紅字的

84785039 

2024 04/03 12:25
賬上是對(duì)的,系統(tǒng)提取的數(shù)字也是1季度的數(shù)字,但是就是沒(méi)減增值稅稅金

東老師 

2024 04/03 12:25
對(duì),所以你需要手動(dòng)減去這個(gè)

84785039 

2024 04/03 12:26
填寫(xiě)在哪行?附加也需要減出嗎?

東老師 

2024 04/03 12:27
就是在你開(kāi)具專(zhuān)票里面減去

84785039 

2024 04/03 12:28
你是說(shuō)的收入里面修改?

東老師 

2024 04/03 12:28
對(duì)收入里面減去這個(gè)紅字的

84785039 

2024 04/03 12:32
系統(tǒng)收入也是對(duì)的得嘛,跟賬上對(duì)得起,賬上1月就沖了收入的。

84785039 

2024 04/03 12:32
謝謝,我跑稅務(wù)局去問(wèn)

東老師 

2024 04/03 12:33
行,你可以先問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局再說(shuō)
